梧州市萬秀區城南社區衛生服務中心2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明
梧州市萬秀區城南社區衛生服務中心2022年單位預算及三公經費預算情況說明目 錄第一部分:梧州市萬秀區城南社區衛生服務中心概況一、主要職
梧州市萬秀區城南社區衛生服務中心2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明
目 錄
第一部分:梧州市萬秀區城南社區衛生服務中心概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分:梧州市萬秀區城南社區衛生服務中心單位預算及“三公”經費預算情況說明
一、單位收支預算總體預算情況說明
二、單位收入總體預算情況說明
三、單位支出總體預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、2022年單位預算其他事項說明
第三部分:專業名詞解釋
第四部分:梧州市萬秀區城南社區衛生服務中心2022年單位預算報表(詳見附件)
一、單位收支預算總體情況表(預算公開01表)
二、單位收入預算總體情況表(預算公開02表)
三、單位支出預算總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
第一部分:梧州市萬秀區城南社區衛生服務中心概況
一、主要職能
(一)社區預防:社區衛生診斷,傳染病疫情報告和監測,預防接種,結核病、艾滋病等重大傳染病預防,常見傳染病防治,地方病、寄生蟲病防治,健康檔案管理等。
(二)社區保?。簨D女保健,兒童保健,老年保健等。
(三)社區治療:一般常見病、多發病的診療,社區現場救護,慢性病篩查和重點慢性病病例管理、精神病患者管理、轉診服務等。
(四)社區康復:殘疾康復,疾病恢復期康復,家庭和社區康復訓練指導等。
(五)社區健康教育:衛生知識普及,個體和群體的健康管理,重點人群與重要場所健康教育,宣傳健康行為和生活方式等。
二、機構設置情況
梧州市萬秀區城南社區衛生服務中心為梧州市衛生健康委員會直屬非參照公務員法管理差額撥款事業單位(公益一類),是跨省異地醫保、梧州市職工醫保、城鄉居民醫保定點醫院。
市編制單位目前未核定梧州市萬秀區城南社區衛生服務中心內設機構?,F中心尚未設有職能科室,相關工作由其承辦單位梧州市工人醫院相關職能科室承擔。
三、人員構成情況
本單位人員編制總數26名,其中:差額事業編制24名,機關后勤服務聘用人員控制數2名。本單位在職在編人員9人,均為差額事業在職在編人員。其他聘用人員3人。
第二部分:梧州市萬秀區城南社區衛生服務中心2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明
根據進一步深化預算管理制度改革的有關精神和進一步規范部門預算管理的相關要求,以預算管理一體化平臺為依托,逐步實現全口徑預算編制,我單位首次運用廣西預算管理一體化平臺完成了單位預算編制,并從2022年起在市本級預算公開平臺公開單位預算,進一步提高預算編制及公開的主動性、規范性、及時性和全面性。由于為首次的原因,無同比上年數據。若財政部或自治區財政廳對此有最新要求,我單位將根據相關要求調整2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明并及時主動公開。
一、單位收支預算總體預算情況說明
2022年收支總預算1294200.00元。收入全部為事業收入;支出全部為衛生健康支出。
二、單位收入總體預算情況說明
2022年收入總預算1294200.00元。其中:
(一)本單位無一般公共預算撥款。
(二)本單位無政府性基金預算收入。
(三)本單位無財政專戶管理資金資金收入。
(四)事業收入1294200.00元,主要是醫療收入。
(五)本單位無事業單位經營收入。
三、單位支出總體預算情況說明
2022年支出總預算1294200.00元,全部為項目支出預算。項目支出預算中,衛生健康支出類科目1294200.00元,占支出總預算100%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年本單位無財政撥款安排的收入,亦無財政撥款安排的支出。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年本單位無一般公共預算撥款支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年本單位無一般公共預算基本支出。
七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
(一)2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2022年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算0元。
(二)2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2022年本單位無一般公共預算安排的“三公”經費支出。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本單位無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府性基金收支預算。
九、2022年部門預算其他事項說明
(一)單位事業運行經費預算安排情況。
2022年本單位事業運行經費財政撥款預算757000.00元,全部為項目支出預算。主要用于印刷費、水費、電費、物業管理費、培訓費、專用材料費等日常公用經費支出。
(二)政府采購預算安排情況。
2022年本單位無政府采購預算。
(三)國有資產的總體情況。
本單位無車輛。
截至2021年12月31日,資產原值合計4554364.20元,其中:1.土地、房屋及構筑物3100000.00元。2. 通用設備499778.83元。3. 專用設備826180.00元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元,6. 家具、用具、裝具等125405.37元。
(四)預算績效說明。
2022年本單位預算共有項目(無基本支出,均為項目支出)3個,項目涉及金額1294200.00元,全部項目均制定了績效目標,其中:其他運轉類和特定目標類項目3個,分別是:差額事業單位支出(人員性支出)-在職在編人員經費537200.00元,差額事業單位支出(專項公用經費)—日常運轉經費項目97000.00元,差額事業單位支出(其他專項)-專用材料購置項目660000.00元。
(五)國有資本經營預算收支情況說明。
2022年本單位無國有資本經營預算收支業務,因此沒有相應的國有資本經營收支預算。
第三部分:專業名詞解釋
1.一般公共預算撥款:是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源(資產)有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6.“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公職人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第四部分:梧州市萬秀區城南社區衛生服務中心2022年單位預算報表
一、單位收支預算總體情況表(預算公開01表)
二、單位收入預算總體情況表(預算公開02表)
三、單位支出預算總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
上述報表詳見附件。
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